рефераты бесплатно

МЕНЮ


Понятие, состав бухотчетности и общие требования предъявляемые к ней

| |013 | | |

|Себестоимость проданных товаров, |020 |9458 |9310 |

|продукции, работ, услуг | | | |

| в том числе проданных: |021 | | |

| |022 | | |

| |023 | | |

|Валовая прибыль |029 |5434 |5271 |

|Коммерческие расходы |030 |828 |785 |

|Управленческие расходы |040 |1312 |1250 |

|Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 -|050 |3294 |3236 |

|020 - 030 - 040) | | | |

|II. Операционные доходы и расходы |060 |56 |32 |

|Проценты к получению | | | |

|Проценты к уплате |070 | | |

|Доходы от участия в других организациях |080 |25 |16 |

|Прочие операционные доходы |090 |21 |8 |

|Прочие операционные расходы |100 | |52 |

|III. Внереализационные доходы и расходы |120 |245 |312 |

|Внереализационные доходы | | | |

|Внереализационные расходы |130 |3380801 |3529009 |

|Прибыль (убыток) до налогообложения |140 |3522 |3428 |

|(строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - | | | |

|100 + 120 - 130)) | | | |

|Налог на прибыль и иные аналогичные |150 |1127 |1175 |

|обязательные платежи | | | |

|Прибыль (убыток) от обычной деятельности |160 |2395 |2253 |

|IV. Чрезвычайные доходы и расходы |170 | | |

|Чрезвычайные доходы | | | |

|Чрезвычайные расходы |180 | | |

|Чистая прибыль (нераспределенная прибыль |190 |2395 |2253 |

|(убыток) отчетного | | | |

|периода) (строки (160 + 170 - 180)) | | | |

Форма 0710002 с. 2

|Наименование показателя |Код |За |За |

| |строк|отчетный |аналогичный |

| |и |период |период |

| | | |предыдущего |

| | | |года |

|1 |2 |3 |4 |

|СПРАВОЧНО. |201 |15 |13 |

|Дивиденды, приходящиеся на одну акцию*: | | | |

|по привилегированным | | | |

| по обычным |202 | | |

|Предполагаемые в следующем отчетном году |203 | | |

|суммы дивидендов, | | | |

|приходящиеся на одну акцию*: | | | |

|по привилегированным | | | |

| по обычным |204 |16 |13 |

_______________________

* Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности.

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

|Наименование показателя |Код |За отчетный период |За аналогичный |

| |стро| |период |

| |ки | |предыдущего года |

| | |прибыль |убыток |прибыль |убыток |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Штрафы пеней и |210 |74 |6 |12 |14 |

|неустойки, признанные | | | | | |

|или по которым получены | | | | | |

|решения суда | | | | | |

|(арбитражного суда) об | | | | | |

|их взыскании | | | | | |

|Прибыль (убыток) прошлых|220 |122 |43 |86 |102 |

|лет | | | | | |

|Возмещение убытков, |230 | | | | |

|причиненных | | | | | |

|неисполнением или | | | | | |

|ненадлежащим | | | | | |

|исполнением обязательств| | | | | |

|Курсовые разницы по |240 |1427 |2478 |844 |968 |

|операциям | | | | | |

|в иностранной валюте | | | | | |

|Снижение себестоимости |250 |х | |х | |

|материально- | | | | | |

|производственных запасов| | | | | |

|на конец | | | | | |

|отчетного периода | | | | | |

|Списание дебиторских и |260 | |1600 | |1800 |

|кредиторских | | | | | |

|задолженностей, по | | | | | |

|которым истек срок | | | | | |

|исковой давности | | | | | |

| |270 | | | | |

Руководитель __________ _____________________ Главный бухгалтер

________ __________________

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

"____"_________________ ________г.

|ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА |КОДЫ |

|Форма № 3 по ОКУД | |

|за ____________ 200__ г. Дата (год, месяц, число) | |

| |07100|

| |03 |

| | | | |

|Организация ЗАО | |

|"Альфа"___________________________________________________| |

|_по ОКПО | |

|Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |

|Вид деятельности | |

|__________________________________________________________| |

|_по ОКДП | |

| | |

|Организационно-правовая форма/форма | | |

|собственности____________________________________ | | |

|__________________________________________________________| | |

|___________по КОПФ/ОКФС | | |

|Единица измерения тыс руб /млн руб (ненужное зачеркнуть) |384/3|

|по ОКЕИ |85 |

|Наименование показателя |Код |Отток |Поступ|Израсход|Остато|

| |строки|на |ило в |овано |к на |

| | |начало |отчетн|(использ|конец |

| | |отчетно|ом |овано в |отчетн|

| | |го года|году |отчетном|ого |

| | | | |году |года |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|I. Капитал | |14000 | | |14000 |

|Уставный (складочный) |010 | | | | |

|капитал | | | | | |

|Добавочный капитал |020 |611 |2448 |1115 |1944 |

|Резервный фонд |030 |200 |50 | |250 |

| |040 | | | | |

|Нераспределенная прибыль|050 |395 |2395 |2758 |32 |

|прошлых лет - всего | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

| |051 | | | | |

| |052 | | | | |

| |053 | | | | |

| |054 | | | | |

| |055 | | | | |

|Фонд социальной сферы |060 |56 |11 | |67 |

|Целевые финансирование и|070 | | | | |

|поступления - всего | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

|из бюджета |071 | | | | |

| |072 | | | | |

| |073 | | | | |

|ИТОГО по разделу I |079 |15262 |4904 |3873 |16293 |

|II. Резервы предстоящих |080 | |1124 |1124 | |

| | | | | | |

|расходов - всего | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

| |081 | | | | |

| |082 | | | | |

| |083 | | | | |

| |084 | | | | |

| |085 | | | | |

| |086 | | | | |

|ИТОГО по разделу II |089 | |1124 |1124 | |

|III. Оценочные резервы -|090 | |86 |86 | |

|всего | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

| |091 | | | | |

| |092 | | | | |

|ИТОГО по разделу III |099 | |86 |86 | |

IV. Изменение капитала*

|Наименование показателя |Код |За |За |

| |строке |отчетн|предыдущ|

| | |ый год|ий год |

|1 |2 . |3 l |4 |

|Величина капитала на начало отчетного |100 |15262 |14312 |

|периода | | | |

|Увеличение капитала - всего |110 |3426 |950 |

|в том числе: | | | |

|за счет дополнительного выпуска акций |111 | | |

|за счет переоценки активов |112 |1296 |950 |

|за счет прироста имущества |113 |118 | |

|за счет реорганизации юридического |114 | | |

|лица (слияние, присоединение) | | | |

|за счет доходов, которые в |115 | | |

|соответствии с правилами | | | |

|бухгалтерского учета и отчетности | | | |

|относятся непосредственно на | | | |

|увеличение капитала | | | |

|Уменьшение капитала - всего |120 |414 |- |

|в том числе: | | | |

|за счет уменьшения номинала акций |121 | | |

|за счет уменьшения количества акций |122 | | |

|за счет реорганизации юридического |123 | | |

|лица (разделение, выделение) | | | |

|за счет расходов, которые в |124 |414 | |

|соответствии с правилами | | | |

|бухгалтерского учета и отчетности | | | |

|относятся непосредственно на | | | |

|уменьшение капитала | | | |

|Величина капитала на конец отчетного |130 |18688 |15262 |

|периода | | | |

* Заполняют и представляют в составе бухгалтерской отчетности только

хозяйственные товарищества и общества

СПРАВКИ

|Наименование показателя |Код |Остаток на |Остаток на |

| |строки|начало |конец отчетного|

| | |отчетного года |года |

|1 |2 |3 |4 |

|1) Чистые активы |150 |14827 |18284 |

| | | | |

| | |Из бюджета |Из внебюджетных|

| | | |фондов |

| | |за |за |за |за |

| | |отчетн|предыду|отчетн|предыду|

| | |ый год|щий год|ый год|щий год|

| | |3 |4 |5 |6 |

|2) Получено на: |160 | | | | |

|расходы по обычным видам| | | | | |

|деятельности - всего | | | | | |

|в том числе |161 | | | | |

| |162 | | | | |

| |163 | | | | |

|Капитальные вложения во |170 | | | | |

|внеоборотные активы | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

| |171 | | | | |

| |172 | | | | |

| |173 | | | | |

Руководитель________________________________ Главный бухгалтер

____________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"___"__________________ г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

|Форма № 4 по ОКУД |КОДЫ |

|за _________200___ г. Дата (год, месяц, число) | |

| |071000|

| |4 |

|Организация _ЗАО | |

|"Альфа"__________________________________________________| |

|_по ОКПО | |

|Идентификационный номер налогоплательщика | |

|ИНН | |

|Вид деятельности | |

|_________________________________________________________| |

|_по ОКДП | |

| | |

|Организационно-правовая форма/форма | | |

|собственности___________________________________ | | |

|_________________________________________________________| | |

|_________по ОКОПФ/ОКФС | | |

|Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное |384/38|

|зачеркнуть) по ОКЕИ |5 |

|Наименование показателя |Код |Сумма |Из нее |

| |стро| | |

| |ки | | |

| | | |по |по |по |

| | | |текущей|инвестиц|финансов|

| | | |деятель|ионной |ой |

| | | |ности |деятельн|деятельн|

| | | | |ости |ости» |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|1. Остаток денежных |010 |47 |X |X |Х |

|средств на начало года | | | | | |

|2. Поступило денежных |020 |16580 |16224 |300 |56 |

|средств -всего | | | | | |

|в том числе: | |14805 |14805 |X |X |

|выручка от продажи |030 | | | | |

|товаров, продукции, | | | | | |

|работ и услуг | | | | | |

|выручка от продажи |040 |650 |350 |300 | |

|основных средств и иного| | | | | |

|имущества | | | | | |

|авансы, полученные от |050 |420 |420 |X |Х |

|покупателей (заказчиков)| | | | | |

|бюджетные ассигнования и|060 | | | | |

|иное целевое | | | | | |

|финансирование | | | | | |

|безвозмездно |070 | | | | |

|кредиты полученные |080 | | | | |

|займы полученные |085 | | | | |

|дивиденды, проценты по |090 |56 |X | |56 |

|финансовым вложениям | | | | | |

|прочие поступления |110 |649 |649 | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.